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TÃtulo :
La auditorÃa del control interno para la gestión del riesgo operativo y el riesgo del control
Tipo de documento:
TEXTO MANUSCRITO
Autores:
MarÃa Mercedes Cornejo Coll
;
Graciela Elizabeth Abán
, Director de tesi
Editorial:
Salta : Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Económicas, JurÃdicas y Sociales
Fecha de publicación:
2012
Número de páginas:
112 p.
Dimensiones:
29 cm. (anillado)
Material de acompañamiento:
1 CD
Nota general:
Seminario Monográfico
Cátedra: Auditoria
Idioma :
Español (
spa
)
Descriptores:
CONTABILIDAD
Clasificación:
657
Contabilidad
Nota de contenido:
1. El control y la AuditorÃa - 2. Los componentes del Control - 3. Las actividades del Control y su clasificación - 4. La AuditorÃa de Control Interno - 5. El informe sobre los controles - 6. La ética - 7. Caso práctico: HosterÃa A.C.A Cachi -
Link:
https://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=16385
Ubicación :
S657 C813/991
Acompañado de
La auditorÃa del control interno para la gestión del riesgo operativo y el riesgo del control
/
MarÃa Mercedes Cornejo Coll
Ejemplares (1)
Signatura
Ubicación
Estado
S657 C813/991
Biblioteca "Prof. Eusebio Cleto del Rey"
Excluido de préstamo
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